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積極開展內(nèi)部審計工作,為公司發(fā)展保駕護航

2024-03-29 11:26:31 中色地科 113
為切實做好2023年度公司內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的整體功能和在促進公司加強規(guī)范管理、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益、維護合法權(quán)益的積極作用,按照年度工作計劃,中色地科財務(wù)部與經(jīng)營發(fā)展部成立年度目標審計工作小組,圍繞所屬子公司2023年營業(yè)收入、利潤情況、管理費用、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)等方面開展年度目標責任審計工作。

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審計小組深入現(xiàn)場認真查閱了所屬子公司的會計憑證、賬冊、報表、納稅等資料,精心組織訪談了解實際操作情況,按照國有企業(yè)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,本著實事求是的原則,對子公司財務(wù)基礎(chǔ)工作存在問題逐一提出整改要求。年度審計工作在各單位財務(wù)人員的積極配合下,歷時10天圓滿完成,并形成了內(nèi)審報告及基礎(chǔ)工作檢查報告。同時對照中色地科委派財務(wù)負責人考核細則,從職業(yè)道德、基礎(chǔ)建設(shè)、工作業(yè)績、不良記錄四個方面50余條細則進行逐項考核?,F(xiàn)場還組織財務(wù)部、人力資源部、綜合辦等部門對財務(wù)負責人職業(yè)道德、履職盡職、業(yè)務(wù)能力、團結(jié)協(xié)作、廉潔自律等五個方面進行了測評,形成年度委派財務(wù)負責人考核報告。

此次年度目標審計結(jié)果是各子公司管理水平、內(nèi)控質(zhì)量、資產(chǎn)狀況的量化反映,也是對各公司進行年度考核評價的重要依據(jù)。在今后的工作中,財務(wù)部門將進一步加強制度建設(shè),把好財務(wù)收支這個關(guān)鍵關(guān)口,當好公司改革發(fā)展的參謀助手,切實推動財務(wù)工作再上一個新臺階。



來源:中色地科

供稿人:佘玉云   

編審:林波